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在現在社會,崗位職責對人們來說越來越重要,崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍,職責是職務與責任的統一,由授權范圍和相應的責任兩部分組成。那么相關的崗位職責到底是怎么制定的呢?下面是小編整理的應收會計崗位職責,僅供參考,歡迎大家閱讀。
應收會計崗位職責1
1、負責處理大中華區稅務相關的`數據報表及復核公司稅務相關的數據資料,確保稅務數據準確;
2、根據稅務局要求及時提供相關數據報表;
3、監督各地稅務申報工作情況;
4、保證全國各地地稅納稅申報工作的按時、準確完成。
應收會計崗位職責2
1、現金的日常收支和保管,執行現金限額管理,超過限額的資金必須當天解入銀行。
2、資金收付后當日入賬,現金盤點,核對現金日記賬,補充備用金,執行備用金制度,編制資金日報。
3、清點各部門交來的各種款項,做到有問題即時問清并及時處理。
4、按公司要求執行費用報銷審核,資金收付,并對已支付費用報銷和付款OA流程做出審批及回復。
5、及時處理員工借款,每月跟蹤清理借款,每月發送借款人及領導借款未清表。
6、每月提供單體、合并報表上其他往來數據。每季度關聯方對賬發總賬匯總。
7、銀行帳戶的`開戶與銷戶。
8、收據、支票、空白銀行票據的保管與開具,定期整理裝訂銀行對賬單。
9、收到銀行承兌匯票,即時出具收據,即時登記和復印。每月按供應商匯票比例分配銀行承兌匯票給財務經理簽核后予以支付。
10、收集資金預算數據,編制資金預算表。
11、查實、關注、匯報各銀行帳戶余額,避免入不敷出,定期向領導匯報具體銀行存款及備用金情況。
12、每月15日前按時裝訂會計憑證。
13、積極配合審計工作。經總賬審核,財務(副)經理審批后提供對外數據。
14、完善SOP操作手冊。完善業務部門培訓文檔。
15、完成直接上級交辦的臨時任務。
應收會計崗位職責3
1.負責公司上下游供應商客戶的結算對賬、開票收票、收付款、庫存盤點監督等
2.根據會計制度和稅收法規負責往來財務核算工作包括但不限于發票開具、會計憑證填制、裝訂、保管、存貨管理及核算等
3.協助供應鏈或者供應商系統數據處理歸集,特別是采購-入庫-倉儲-物流-銷售基礎數據包括但不限于收入、訂單、產品、成本及費用的整理、收集核對及入賬
4.每月按照集團或公司要求在一定時間內完成對應負責業務模塊的結賬工作
5.處理公司領導層管理需要的`各項數據匯總
6.負責完成上級領導委派的其他工作
應收會計崗位職責4
1、 在董事會和總經理領導下,總管公司會計、報表、預算工作。
2、 負責制定公司利潤計劃、資本投資、財務規劃、銷售前景、開支預算或成本標準。制定和管理稅收政策方案及程序。
3、 建立健全公司內部核算的組織、指導和數據管理體系,以及核算和財務管理的規章制度。
4、 組織公司有關部門開展經濟活動分析,組織編制公司財務計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節支、提高效益。
5、 監督公司遵守國家財經法令、紀律,以及董事會決議。
資歷要求
1、熱愛本職工作,有良好的會計職業道德,一絲不茍,兢兢業業。
2、懂得黨和國家的有關方針、政策和財務制度規定,遵守財經紀律,并能正確運用會計基礎知識及核算程序。
3、熟練掌握會計基礎理論、飯店財務與會計、管理會計知識等。
4、具有較好的'理解能力,按照會計規范搞好總帳工作。
5、工作塌實、數據概念強,責任心強。
6、具有財經專業中專以上學歷或同等文化程度,從事財會工作3年以上,具有助理會計師以上職稱,受過飯店財會專業培訓,最好具有飯店財會工作的實踐經驗,能勝任本職工作。
應收會計崗位職責5
1、負責購買及開具增值稅專用發票及普通發票,負責計算銷售稅金
2、負責制作銷售日報表,負責結轉銷售成本;
3、根據公司有關制度建立客戶檔案,管理客戶資信及賒銷授信額度,整理保管銷售合同、協議;
4、負責應收對賬及壞賬管理
5、嚴格按照公司的財務制度和流程、現金及銀行結算制度,辦理各種現金收付業務、銀行結算業務、
6、認真登記現金、銀行日記賬、短長期借款、票據,理財產品等日記賬,現金及銀行存款要做到日清月結;
7、每日核對庫存現金,做到賬實相符,月末與會計核對現金庫存,編制現金月末盤點表;
8、進行付款賬務處理。
應收會計崗位職責6
各電商平臺對賬、費用核對。
—制定完善各電商客戶核對流程。
—電商平臺折扣檢查、發票追蹤、逾期貨款追蹤。
—電商平臺應收賬務處理、開票錄入、核銷等關賬事宜。
—電商平臺預提費用、票扣、賬扣費用入賬。
應收會計崗位職責7
1、協助財務負責人管理物業公司的各項財務會計工作。
2、編制所管樓盤的`財務收支預算,對預算的執行加以控制并分析預算執行情況。
3、按照國家統一的會計制度的規定及公司要求進行會計核算。
4、上級安排的其他工作。
應收會計崗位職責8
1、應收帳款立帳管理,建立客戶應收款明細賬,保證賬實相符;
2、應收帳款帳齡分析,對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤,包括及時與客戶對帳;
3、現金管理和報銷款的支付;
4、對所有現金報銷的單據要審核發票的`真實性,業務的合理性,金額的正確性;
5、定期應收帳款管理報表的提供,關聯方交易對帳及差異原因調整、呆賬的提列;
6、賬務處理:現金記賬,銀行記賬;
7、日常發票登記和跟蹤。
應收會計崗位職責9
1.現金的日常收支和保管,執行現金限額管理,超過限額的資金必須當天解入銀行;
2.資金收付后當日入賬,現金盤點,核對現金日記賬,補充備用金,執行備用金制度,編制資金日報;
3.清點各部門交來的各種款項,做到有問題即時問清并及時處理;
4.按公司要求執行費用報銷審核,資金收付,并對已支付費用報銷和付款OA流程做出審批及回復;
5.及時處理員工借款,每月跟蹤清理借款,每月發送借款人及領導借款未清表;
6.每月提供單體、合并報表上其他往來數據;每季度關聯方對賬發總賬匯總;
7.銀行帳戶的開戶與銷戶;
8.收據、支票、空白銀行票據的`保管與開具,定期整理裝訂銀行對賬單;
9.收到銀行承兌匯票,即時出具收據,即時登記和復印;每月按供應商匯票比例分配銀行承兌匯票給財務經理簽核后予以支付;
10.收集資金預算數據,編制資金預算表;
11.查實、關注、匯報各銀行帳戶余額,避免入不敷出,定期向領導匯報具體銀行存款及備用金情況;
12.每月15日前按時裝訂會計憑證;
13.積極配合審計工作;經總賬審核,財務(副)經理審批后提供對外數據;
14.完善SOP操作手冊;完善業務部門培訓文檔;
15.完成直接上級交辦的臨時任務。
應收會計崗位職責10
1、審核旭冉系統《銷售審批表》,并錄入《提機首付款》。查核旭冉系統《欠首付》,并及時補錄完整
2、負責客戶往來款對賬,出具對賬函。跟債權部保持溝通,提供應收相關財務數據。
3、對賬中核實的待查款進行賬務處理。
4、審批OA系統《挖機解付、發票申請》、以及應收方面的報告文件
5、核對及生成挖機銷售收入憑證、置換機收入憑證、債權機收入憑證、信審費收入憑證等關于應收的憑證
6、編制應收賬款賬年齡分析表,統計月度首付款分析表,統計逾期分析表
7、編制《應收管理臺賬》,確保數據及時性與準確性,跟用友賬保持一致。
8、參與月度倉庫盤點工作。
9、參與月度憑證裝訂工作。
10、按時完成領導交辦的.其他相關工作。
應收會計崗位職責11
1、負責應收、應付帳款用的內部數據核對
2、負責與客戶進行應收帳款對賬、跟進及分析工作
3、負責應付及預付款項的'預審工作及日常帳務處理。
4、協助財務經理對業務流程進行數據收集、監控和分析
5、會同有關部門擬定應收、應付、預付款項的核算和管理辦法
6、財務經理交辦的其他財務工作。
應收會計崗位職責12
職責描述:
1、負責銀行結算業務,及時辦理銀行匯款、收款,負責外匯審報、外匯結匯,付匯,按時核對各類銀行帳務,按月提供銀行未達賬調節表。
2、制作憑證。(現收、現付、銀收、銀付)
3、核對現金及銀行日記賬,做到日清月結。
4、核對各部門派送供應商付款申請單,及時登記整理、編號
5、負責下載銀行流水賬發送到相關部門郵箱
6、負責每個月的銀行回單、對賬單的.打印歸檔。
7、負責編制收付款憑證,錄入ERP、下月初打印上月的憑證,編號、整理、歸檔
8、負責去網點開具水費、電信費、電費增票
9、負責銀行承兌匯票收、付并錄入ERP,編制憑證
10、負責各大銀行網銀付款
應收會計崗位職責13
崗位職責:
1、收入、應收確認及內部交易核對;
2、收款記賬及應收賬款管理;
3、協助解決om模塊及ar模塊訂單執行過程中所面臨的業務問題,并得出解決方案;
4、編制ar相關分析報表;
5、負責客人的`掛帳、結算工作,控制應收帳款余額,并與相關部門進行工作的協調;
6、每月末按時完成應收帳款分析報告,根據應收帳款回收指標,按月分解,做到有的放矢,增強責任感;
7、對有掛帳協議的客戶,按照所屬類別設立對應收帳戶,記帳時注意審核檢查、防止串戶、錯記現象發生;
8、應收帳款的收款員,應及時按協議簽定,及時到協議單位進行收款,減少資金的占用、加速資金的回收;
9、收帳過程中發現問題及時匯報,并與相關部門協調解決;
10、協助審計等事項。
應收會計崗位職責14
1)定期更新系統中對客戶的報價設置以及其他收入相關的系統設置。
2)負責客戶的'結算工作,并定期檢查系統結算是否準確,并保證無漏結款項。及時處理對客戶的退費補收等工作,并了解其原因做報告分析。
3)每月末按時完成應收帳款分析報告,控制應收帳款余額,對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤與催收,查明情況后匯報。
4)定期對客戶的月消費進行票據開取,寄送,及特殊客戶的賬單制定,協助客服完成與客戶的對賬。
5)對公司每月業務收入進行入賬處理。
6)優化現有收入以及財務相關工作流程。
應收會計崗位職責15
崗位職責:
1、銷售折讓與折價的審核;
2、退貨單的審核與財務對賬;
3、促銷費用沖減應收賬款的.系統錄入;
4、逾期賬款的統計與分析匯報;
5、與客戶應收賬款的對賬;
6、銷售收入的統計;
7、銷售成本與庫存的統計;
8、涉及應收賬款的會計憑證錄入;
9、財務經理交代的其他事宜等。
任職要求:
1、具有財會相關專業的大專及以上學歷;
2、具有財務相關工作經驗兩年以上;
3、能熟練操作相關的財務辦公軟件;
4、能掌握網絡的基本操作(收發郵件、客戶網絡對賬等);
5、有從事商超工作經驗的優先考慮。
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