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內審崗位職責
更新時間:2024-09-11 14:59:14
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內審崗位職責

  在學習、工作、生活中,崗位職責使用的情況越來越多,崗位職責的明確對于企業規范用工、避免風險是非常重要的。擬起崗位職責來就毫無頭緒?下面是小編幫大家整理的內審崗位職責,希望對大家有所幫助。

內審崗位職責1

  崗位職責:

  1、負責開展反舞弊的宣傳、培訓及執法監察;

  2、負責開展重大違規違紀的事件調查并依據公司制度對責任人執行處分;

  3、負責評估公司內部控制制度與流程設計與執行方面的合理性和有效性,促進內控體系的建立與完善;

  4、負責協助部門審計主管開展財務審計工作,包括但不限于對對外投資、關聯交易、資產購置與處置、銷售采購業務等經營業務的審計;

  5、負責協助部門審計主管開展離任審計及it審計工作;

  6、負責協助部門審計主管做好有關審計資料的收集、整理、建檔工作,按規定做好保密工作;

  7、完成領導交辦的其他事項。

  崗位要求:

  1、全日制本科及以上學歷,財務、審計、法律等相關專業;

  2、2年以上工作經驗,熟悉舞弊調查的常規流程及方案,有舞弊違紀事件的調查經驗;

  3、掌握流程框架和內控標準基本要求,了解流程優化的基礎理論,對內部控制及管理制度有全面理解的能力;

  4、工作細心、公正,思維嚴謹,具有良好的.責任心,適合團隊合作,能承受一定的工作壓力;

  5、精通word、excel等相關軟件,具備良好的語言和文字表達能力。

內審崗位職責2

  內審總監崗位職責:

  1、負責開展全面管理審計、專題審計、財務審計、項目后評價等專項審計工作;負責開展盡職調查、經濟責任審計、舞弊審計、工程管理審計等日常審計;

  2、按照年度審計計劃及臨時審計項目的要求做好前期準備工作,包括發出審計通知、完成項目風險評估、擬定具體項目的.審計方案和工作計劃、資料收集等;

  負責與被審計單位進行溝通,聯系安排現場工作事宜、組織協調工作小組成員進行現場工作;

  具體實施審計工作,承擔審計項目經理職責,領導審計小組高質高效完成審計任務,出具審計報告,并與被審計單位良好溝通,推動審計建議的落實;

  3、參與部門內部管理工作:協助完善、修訂內部審計管理標準、規范審計工作作業流程;根據公司總體發展規劃,起草年度審計計劃并提交內審總監審閱;參與審計團隊建設,包括組織開展各類相關培訓、團隊人員成長等。

  4、配合外部審計機構進行審計:協助建立和維護與外部審計機構的長期合作關系;配合、協調外部審計機構進行必要的調查取證工作、保證其工作順利開展;

  5、完成部門領導交辦的其他工作。

內審崗位職責3

  職責描述

  1.負責公司內控審計管理工作,梳理公司內控流程,整合管理制度,搭建管理系統,指導公司及其孫、子公司內控內審工作;

  2.負責擬定并完善公司內部審計工作,進行風險評估和跟蹤,設計風險管理組織體系,對重要風險設計風險應對方案;

  3.執行公司內部各項專項、定向審計工作,包括但不限于內部經濟責任審計、離任審計、項目審計等。

  任職要求

  1.具有一定的企業內部審計經驗,有上市公司或會計師事務所工作經驗優先;

  2.具有一定的數據挖掘和數據分析能力,熟練操作財務軟件及辦公軟件;

  3.具備良好溝通與協調能力、邏輯思維能力以及較強的'執行力;

  4.對內審工作職能和工作具有深入理解并熱愛審計工作;

  5.財務、審計等經濟學類專業,有審計師資格證書優先。

  財務內審員崗位

內審崗位職責4

  工作職責:

  1、實施集團下屬各公司的'經濟效益審計

  2、實施集團及下屬各公司的年度經營指標完成情況考核工作

  3、開展集團及下屬各公司總經理、主要負責人離任經濟責任審計、任中經濟責任審計

  4、實施集團及下屬各公司財務收支和經營成果審計

  5、參與檢查集團及下屬各公司預算執行情況及考核工作

  6、完成領導交辦的其他任務

  任職要求:

  1、本科學歷,財務、審計或經濟類相關專業;

  2、三年以上相關工作經驗,具有企業內部審計工作經驗佳;

  3、專業知識扎實,熟悉財務處理

  4、注會過三門以上、內審師或國際注冊內審師等相關任職資格

  注:公司雙休、五險一金入職即交,免費工作午餐、法定節假日、帶薪年假、優厚的節日現金福利,定期體檢,集團內部豪車購車優惠活動等。

  工作內容涉及全國范圍內出差,如不能接受出差,請勿投遞簡歷。

內審崗位職責5

  職位要求:

  1.全日制本科及以上學歷,5年以上審計管理經驗,財務、會計、審計等相關專業;

  2.熟悉財稅法規、審計程序和公司財務管理流程,有大型企業內部控制工作經驗者優先考慮;

  3.優秀的協調能力和文字功底,良好的職業道德和團隊協作精神。

  崗位職責:

  1.擬定并完善內部審計制度和流程,制定審計計劃和審計預算;

  2.協調并組織各公司按照集團的要求,在所屬系統內編內控體系文件,進行內部控制;

  3.組織實施財務、管理和效益審計,及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;

  4.擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書,督促審計結論和建議的`落實;

  5.負責審計過程中與相關部門的協調和溝通。

內審崗位職責6

  內審主管職位要求

  1.本科及以上學歷,財務、法律、營銷、供應鏈、生物等相關專業;

  2.4年以上相關工作經驗,審計、監察管理工作經驗,有四大、藥企工作經歷優先;

  3.具備較強的分析、判斷、溝通能力及較強的語言文字表達能力;

  4.具備高度敬業精神、團隊意識和抗壓力;

  5.精通本領域國家法規、審計準則和會計理論及內部流程。

內審崗位職責7

  1)參與公司重要經營活動,按審計作業程序開展事前審計、事中審計,發揮內控預警功能。

  2)按照審計方案,在項目執行組長的指導下,對公司屬下部門、公司開展內部控制、離任或專項等審計。

  3)根據審計分工,負責調查、核實審計事項,通過科學、客觀的方法搜集審計證據,編制審計工作底稿,并對取得的審計證據的真實性、完整性負責;

  4)在審計過程中發現可以提高效率或確保審計質量的方法,提出改進建議;

  5)負責做好有關審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作;

  6)參與審計相關業務制度和業務知識的學習和培訓,不斷提升審計業務水平;

  7)完成部門交辦的其他事項。

  任職資格:

  1、1年以上相關工作經驗,熟悉內部控制原則和審計程序;

  2、有一定的.財務會計知識基礎;

  2、熟悉文化影視業及業務流程,了解相關法律政策;

  3、良好的溝通及書面表達能力;

  4、熟練操作辦公軟件;

  5、積極主動,細心、有進取心和團隊合作精神;

  6、有文化影視業及工程建設行業審計、內控工作經驗的優先。

內審崗位職責8

  1、區域個人報銷單據審核,入賬。

  2、區域個人報銷項目和申請人溝通,強化報銷單據合規性。

  3、個人報銷項目進項發票賬務處理

  4、協助管理個人報銷團隊,包括審核團隊成員單據,確認入賬,培訓。

  5、個人報銷項目BS科目清理,重點項目追蹤。

  6、維護個人報銷員工基本信息。

  7、協助更新報銷政策,

  8、協助區域新員工報銷培訓。

  9、紙質憑證整理裝訂。

  10、其他財務部相關工作,或部門主管指定工作。

內審崗位職責9

  1、根據公司制度和審計計劃,對總部及分店的it系統、信息安全、資源利用系統流程的合規性進行審計監督;

  2、協助首席審計師建議及修訂內部管理制度,提高工作效益和管理效益;

  3、制定年度審計計劃,滿足公司對it風險的`偏好及分店的覆蓋。

內審崗位職責10

  職責:

  1、經濟效益審計:集團及各產業子公司資金收支、財務預算、績效方案的合規性審計;

  2、內部控制審計:集團及各產業子公司內部控制制度的執行情況審計;

  3、專項審計:集團及各產業子公司的購、銷、存、往來款項的'合規性、新產品研發執行情況和安全生產投入情況進行專項審計。

  要求:

  1、持有注冊會計師證,有會計事務所工作經驗(審計報告方向);

  2、有新三板審計、ipo審計經驗優先。

  福利相關:

  1、五險一金、午餐補貼、晉升培訓;

  2、市區班車、免費員工公寓。

內審崗位職責11

  1、負責公司各體系工作運行維護,協助上級對公司各體系運行進行持續改進

  2、按公司年度管理體系內審計劃進行內部審核,編寫審核報告及跟蹤審核驗證審核,發現不符合項的糾正措施的實施效果。

  3、按職能分配,對所負責的部門進行系統運作監管,負責ISO9001管理體系評審會議所需要資料的.統籌收集,編制管理評審會議議程,跟進會議各項決議的執行情況。

  4、監管質量體系管理方案的實施進度及實施效果

  5、負責對各級人員進行有關體系知識培訓。

內審崗位職責12

  職責描述:

  1、主持審計監察中心的工作,組織實施公司決議和董事長安排的工作;

  2、組織制定審計監察中心的工作計劃,組織實施公司下達的經營計劃;

  3、根據公司下達的工作目標和指標,制定審計監察中心的考核指標;組織內部考核和評價,簽認內部考核結果,提出對內部人員的獎懲意見;

  4、組織編制并實施公司年度審計工作計劃;

  5、組織對公司的各項經濟活動實行審計監督,必要時委托審計事務所進行;

  6、組織對公司開展經濟效益和財務收支審計;

  7、組織對公司中層以上人員及特殊管理崗位人員的任期內經營目標、離任經濟責任審計;

  8、定期檢查監督公司的資產管理、國家財經法規和財務制度的執行情況;

  9、負責組織審計活動結束后審計資料匯總、審計意見書撰寫、審計項目立卷等工作;

  10、負責下達審計整改通知,并及時組織回訪或后續審計,落實審計結果;

  11、組織對重要經濟活動和出現的重大事故開展專題審計調查;

  12、監督、檢查公司各類招投標采購過程和各類設計變更,審核相關文件、資料;并對公司各類合同簽訂過程實施監督;

  13、負責對公司行政、工程、營銷等各類制度進行審查,并對公司各類制度執行情況進行監察;

  14、負責做好部門內員工的培訓、考核、管理工作;

  15、組織項目結算,并協助造價合約中心就項目結算分歧與承建商進行談判和協商;

  16、組織處理公司的.法律事宜;

  17、完成董事長/總裁交辦的其他工作任務。

  任職資格:

  1、會計學、財務管理或相關專業本科以上學歷;

  2、8年以上房地產行業工作經驗,其中3年以上同等崗位工作經驗;會計師資格,國家注冊會計師為佳;

  3、有全面的現代企業管理知識,熟悉財經法律法規和制度;

  4、熟悉房地產管理、土地管理相關法律法規,合同法律法規,企業財務制度和流程;

  5、具備基本的網絡知識,熟練使用辦公軟件、財務軟件;

  6、工作細致、嚴謹,具有較強的判斷和決策能力、計劃與執行能力;

  7、具備良好的敬業精神和職業道德操守,有很強的感召力和凝聚力。

內審崗位職責13

  (1)據國家、集團及公司的有關規章制度,負責公司財務核算和預算控制工作;

  (2)負責公司費用審核和控制,各類費用和支出單據復核;

  (3)負責編制公司財務報表及相關報表,并確保其及時性和準確性;

  (4)負責會計憑證、會計賬簿的裝訂及歸檔;

  (5)協助處理公司及所屬項目公司年度審計、工商年檢等工作。

內審崗位職責14

  內審總監崗位職責

  工作職責:

  1、全面負責公司各內部機構的內控工作,建立和完善內部控制體系,推動內控政策和流程的落地實施,確保公司的風險內控管理措施在符合成本效率的前提下有效運行。

  2、為各部門經營和管理提供內控合規支持與服務,對接業務部門的流程和系統的建設、優化的風險提示和內控咨詢;

  3、審核起草公司商業活動的'合同、協議等涉及風險控制的文件,提供合規意見,并管理規范相關文件;

  4、和財務、法務、業務及信息系統等團隊密切合作,確保各項風控理念和措施能高效、正確地植入公司業務流程,不斷推動公司風控工作的信息化水平;

  5、根據管理需求,以風險為導向開展專項的內部審查工作,及時向管理層和業務部門反饋意見,為有效降低和防范經營及管理領域中的風險提供改善性建議。

  6、密切關注監管機構發布的新法規、制度及通知。研究、解析國家及各監管機關發布的政策、法規,為集團管理層提供決策參考。

內審崗位職責15

  負責對所有涉及的審計事項,形成內部審計報告并提出改進意見;

  協助各部門完成公司管理相關制度的制定及監督執行;

  負責做好有關審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作,按規定保守秘密和保護當事人合法權益;

  配合完成集團審計流程的.相關準備工作;

  執行臨時的、特定的審計/控制項目。

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