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現(xiàn)如今,大家逐漸認識到崗位職責的重要性,崗位職責是一個具象化的工作描述,可將其歸類于不同職位類型范疇。那么相關(guān)的崗位職責到底是怎么制定的呢?以下是小編為大家整理的財務(wù)內(nèi)審崗位職責,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
財務(wù)內(nèi)審崗位職責1
1、區(qū)域個人報銷單據(jù)審核,入賬。
2、區(qū)域個人報銷項目和申請人溝通,強化報銷單據(jù)合規(guī)性。
3、個人報銷項目進項發(fā)票賬務(wù)處理
4、協(xié)助管理個人報銷團隊,包括審核團隊成員單據(jù),確認入賬,培訓。
5、個人報銷項目BS科目清理,重點項目追蹤。
6、維護個人報銷員工基本信息。
7、協(xié)助更新報銷政策,
8、協(xié)助區(qū)域新員工報銷培訓。
9、紙質(zhì)憑證整理裝訂。
10、其他財務(wù)部相關(guān)工作,或部門主管指定工作。
財務(wù)內(nèi)審崗位職責2
1、負責編制集團財務(wù)分析報告,真實準確反映各業(yè)務(wù)板塊經(jīng)營狀況、現(xiàn)金流情況并結(jié)合預(yù)算目標、行業(yè)動態(tài)、業(yè)務(wù)信息進行綜合分析,提出專業(yè)分析建議,支撐業(yè)務(wù)決策;
2、負責對經(jīng)營數(shù)據(jù)的質(zhì)量管理,完善核對及勾稽邏輯,洞察各類數(shù)據(jù)偏差原因,積極與業(yè)務(wù)部門溝通,提出優(yōu)化建議并持續(xù)跟進改進狀況,促進信息質(zhì)量持續(xù)提升;
3、結(jié)合分析結(jié)果重點向管理層及業(yè)務(wù)部門揭示潛在經(jīng)營風險,針對異動指標,結(jié)合業(yè)務(wù)需求開展專題研究并出具專項報告;
4、優(yōu)化和完善財務(wù)分析體系,優(yōu)化數(shù)據(jù)分析報表,協(xié)助收集、修訂和制定公司內(nèi)部相關(guān)財務(wù)管理制度并監(jiān)督執(zhí)行。
財務(wù)內(nèi)審崗位職責3
1. 及時解答客戶提出的股權(quán)轉(zhuǎn)讓、股息紅利、稅收政策等常規(guī)性財稅問題,并將非常規(guī)性財稅問題,及時提交給部門負責人;
2. 配合審計經(jīng)理檢查代賬代稅業(yè)務(wù)的.合規(guī)性和合理性;
3、核對客戶的財務(wù)報表、納稅申報表等財稅資料,并及時提醒客戶繳納相關(guān)稅費;
4. 對接客服財務(wù)資料的整理和歸檔;
5. 其他臨時交辦事情。
財務(wù)內(nèi)審崗位職責4
一、崗位職責:
1 、審查企業(yè)各項財務(wù)制度的落實情況,協(xié)助部門負責人擬訂審計計劃或方案 。
2、負責完成資產(chǎn)、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業(yè)務(wù)的審計工作。
3、按照審計程序和審計方案,獲得充分的`審計證據(jù)以支持審計發(fā)現(xiàn)和審計建議,為企業(yè)風險控制提供服務(wù)。
4、審查財務(wù)收支項目、費用開支與報銷等工作。
5、針對所涉及的審計事項,編寫內(nèi)審報告,提出處理意見和建議。
6、審查發(fā)票、憑證、賬冊、報表的真實性以及是否符合企業(yè)財務(wù)制度的要求。
7、檢查、復(fù)核審計證據(jù),做出單項審計評價意見。
8、負責審計檔案整理、歸檔工作。
9 、協(xié)助組織建立和完善企業(yè)審計流程和體系。
10、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的工作。
二、任職資格:
1、大學本科以上學歷,審計、財會等相關(guān)專業(yè);
2、五年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,中級及以上職稱;
3、通曉審計和財會相關(guān)理論知識,熟悉審計和財會相關(guān)政策法規(guī);
4、具有良好的職業(yè)道德和溝通、協(xié)調(diào)能力。
財務(wù)內(nèi)審崗位職責5
1、負責財務(wù)報銷系統(tǒng)設(shè)計、優(yōu)化工作;
2、圍繞財務(wù)咨詢、財務(wù)報銷制度宣貫、財務(wù)流程等2行財務(wù)報銷的運營,時間能夠洞察員工的訴求和痛點,不斷通過運營提升報銷的滿意度;
3、定期進行報銷數(shù)據(jù)的分析,識別成本變動的原因和合理性,針對不提倡的支出行為,能夠聯(lián)動公司的`業(yè)務(wù)和財務(wù)其他部門,一起推進解決,以此降低公司不必要的費用支出。
財務(wù)內(nèi)審崗位職責6
1、對經(jīng)營活動及相關(guān)事項的'合法性、合規(guī)性進行審計評價及監(jiān)督;
2、對經(jīng)營成果及財務(wù)收支的真實性、完整性、準確性進行審計評價及監(jiān)督;
3、對內(nèi)部控制的健全性及有效性進行審計評價及監(jiān)督;
4、對公司內(nèi)可能存在的舞弊行為進行審計評價及監(jiān)督。
財務(wù)內(nèi)審崗位職責7
負責對所有涉及的審計事項,形成內(nèi)部審計報告并提出改進意見;
協(xié)助各部門完成公司管理相關(guān)制度的制定及監(jiān)督執(zhí)行;
負責做好有關(guān)審計資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作,按規(guī)定保守秘密和保護當事人合法權(quán)益;
配合完成集團審計流程的相關(guān)準備工作;
執(zhí)行臨時的.、特定的審計/控制項目。
財務(wù)內(nèi)審崗位職責8
1、庫存及成本的賬務(wù)處理;
2、銀行賬務(wù)處理,制作記帳憑證,銀行對帳;
3、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;
4、編制財務(wù)報表、財務(wù)綜合分析報告等;
5、負責與銀行、稅務(wù)、工商等部門的.對外聯(lián)絡(luò);
6、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。
財務(wù)內(nèi)審崗位職責9
一、崗位職責:
1、組織制定財務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定,并監(jiān)督執(zhí)行;
2、負責編制及組織實施財務(wù)預(yù)算報告,月、季、年度財務(wù)報告;
3、負責公司全面的資金調(diào)配和稅收的籌劃;
4、組織領(lǐng)導(dǎo)編制公司財務(wù)計劃、審查財務(wù)計劃;
5、組織考核、分析公司經(jīng)營成果并定期或不定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報并提出可行的'建議和措施;
6、負責公司及下屬各分、子公司的財務(wù)管控。
二、任職資格:
1、財會類相關(guān)專業(yè),大學本科及以上學歷,會計師職稱或注冊會計師資格;
2、 5年以上財務(wù)管理相關(guān)工作經(jīng)驗,3年以上同類崗位工作經(jīng)驗;
3、熟悉國家財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度,熟練的財務(wù)軟件、辦公軟件操作能力;
4、有較好的溝通能力,計劃執(zhí)行能力、組織協(xié)調(diào)能力,工作細致踏實認真,有較強的抗壓能力和獨立工作能力;
5、有良好的職業(yè)道德,保守企業(yè)秘密。
財務(wù)內(nèi)審崗位職責10
1. 根據(jù)集團總部的統(tǒng)一安排,及時高效地完成年度預(yù)算;
2. 負責制定全面的預(yù)算管理制度和預(yù)算管理體系;
3. 負責集團預(yù)算執(zhí)行情況的'跟蹤分析,準備預(yù)算分析會議的相關(guān)資料,推進各業(yè)務(wù)部門預(yù)算使用和管理規(guī)范;
4. 負責月度/季度/年度預(yù)算執(zhí)行和總結(jié)報告;
5. 根據(jù)管理層需求,提供各種財務(wù)分析報表以供決策;
6. 研發(fā)費用加計扣除及規(guī)劃;
7. 及時準確完成月度稅務(wù)申報工作及年度所得稅匯繳;
8. 與稅務(wù)局保持緊密高效聯(lián)系,配合稅務(wù)局完成各類稽查工作,確保無外部稅務(wù)風險;
9. 上級交代的其他工作。
財務(wù)內(nèi)審崗位職責11
(1)據(jù)國家、集團及公司的有關(guān)規(guī)章制度,負責公司財務(wù)核算和預(yù)算控制工作;
(2)負責公司費用審核和控制,各類費用和支出單據(jù)復(fù)核;
(3)負責編制公司財務(wù)報表及相關(guān)報表,并確保其及時性和準確性;
(4)負責會計憑證、會計賬簿的裝訂及歸檔;
(5)協(xié)助處理公司及所屬項目公司年度審計、工商年檢等工作。
財務(wù)內(nèi)審崗位職責12
1、負責集團賬務(wù)處理、申報情況的.匯總和分析;
2、內(nèi)部控制流程、制度的整理、匯總、審查;
3、協(xié)助各事業(yè)部進行集團預(yù)算編制工作;
4、負責專項審計的前期和現(xiàn)場工作底稿,以及審后跟蹤;
5、協(xié)助部門工作管理和資源配合工作等。
財務(wù)內(nèi)審崗位職責13
職責描述:
1.負責公司內(nèi)控審計管理工作,梳理公司內(nèi)控流程,整合管理制度,搭建管理系統(tǒng),指導(dǎo)公司及其孫、子公司內(nèi)控內(nèi)審工作;
2.負責擬定并完善公司內(nèi)部審計工作,進行風險評估和跟蹤,設(shè)計風險管理組織體系,對重要風險設(shè)計風險應(yīng)對方案;
3.執(zhí)行公司內(nèi)部各項專項、定向?qū)徲嫻ぷ鳎ǖ幌抻趦?nèi)部經(jīng)濟責任審計、離任審計、項目審計等。
任職要求:
1.具有一定的企業(yè)內(nèi)部審計經(jīng)驗,有上市公司或會計師事務(wù)所工作經(jīng)驗優(yōu)先;
2.具有一定的數(shù)據(jù)挖掘和數(shù)據(jù)分析能力,熟練操作財務(wù)軟件及辦公軟件;
3.具備良好溝通與協(xié)調(diào)能力、邏輯思維能力以及較強的`執(zhí)行力;
4.對內(nèi)審工作職能和工作具有深入理解并熱愛審計工作;
5.財務(wù)、審計等經(jīng)濟學類專業(yè),有審計師資格證書優(yōu)先。
財務(wù)內(nèi)審崗位職責14
職責描述:
1.負責公司內(nèi)控審計管理工作,梳理公司內(nèi)控流程,整合管理制度,搭建管理系統(tǒng),指導(dǎo)公司及其孫、子公司內(nèi)控內(nèi)審工作;
2.負責擬定并完善公司內(nèi)部審計工作,進行風險評估和跟蹤,設(shè)計風險管理組織體系,對重要風險設(shè)計風險應(yīng)對方案;
3.執(zhí)行公司內(nèi)部各項專項、定向?qū)徲嫻ぷ鳎ǖ幌抻趦?nèi)部經(jīng)濟責任審計、離任審計、項目審計等。
任職要求:
1.具有一定的`企業(yè)內(nèi)部審計經(jīng)驗,有上市公司或會計師事務(wù)所工作經(jīng)驗優(yōu)先;
2.具有一定的數(shù)據(jù)挖掘和數(shù)據(jù)分析能力,熟練操作財務(wù)軟件及辦公軟件;
3.具備良好溝通與協(xié)調(diào)能力、邏輯思維能力以及較強的執(zhí)行力;
4.對內(nèi)審工作職能和工作具有深入理解并熱愛審計工作;
5.財務(wù)、審計等經(jīng)濟學類專業(yè),有審計師資格證書優(yōu)先。
財務(wù)內(nèi)審員崗位
財務(wù)內(nèi)審崗位職責15
1、負責編制集團財務(wù)分析,真實準確反映各業(yè)務(wù)板塊經(jīng)營狀況、現(xiàn)金流情況并結(jié)合預(yù)算目標、行業(yè)動態(tài)、業(yè)務(wù)信息進行綜合分析,提出專業(yè)分析建議,支撐業(yè)務(wù)決策;
2、負責對經(jīng)營數(shù)據(jù)的質(zhì)量管理,完善核對及勾稽邏輯,洞察各類數(shù)據(jù)偏差原因,積極與業(yè)務(wù)部門溝通,提出優(yōu)化建議并持續(xù)跟進改進狀況,促進信息質(zhì)量持續(xù)提升;
3、結(jié)合分析結(jié)果重點向管理層及業(yè)務(wù)部門揭示潛在經(jīng)營風險,針對異動指標,結(jié)合業(yè)務(wù)需求開展專題研究并出具專項報告;
4、優(yōu)化和完善財務(wù)分析體系,優(yōu)化數(shù)據(jù)分析報表,協(xié)助收集、修訂和制定公司內(nèi)部相關(guān)制度并監(jiān)督執(zhí)行。
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