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在學習、工作、生活中,崗位職責對人們來說越來越重要,崗位職責具有提高內部競爭活力,更好地發現和使用人才的作用。那么崗位職責怎么制定才能發揮它最大的作用呢?以下是小編整理的審計崗位職責,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
審計崗位職責1
崗位職責:
1、建立、改進、完善本部門的關于工程類的內控監督流程及制度;
2、作為內部監督部門,參與審核項目的預(結)算工作。嚴格核對定額及各有關取費標準,按審計部要求參與復核項目造價計劃的編制和審核,維護公司權益;
3、落實審計工程的預算工作,并完成公司相關成本指標的預決算復核;熟悉圖紙及設計變更,及時審核工程預(結)算.依據各工程項目,出具工程審計報告.
4、監督預算的執行、過程造價控制及工程驗收結算;形成日常控制報告
5、依據工程臺帳,防止超、漏報項目,做好工程造價及各類經濟指標的'分析報告
6、進行項目實施過程中的成本監控及復核。
任職資格:
1、工程造價、工程管理、機電一體化、給排水或相近專業本科以上學歷;
2、具有造價員資格證書或初級以上職稱;
3、熟練使用預算管理軟件、cad制圖軟件、辦公自動化軟件;
4、2年以上工程預決算工作經驗;
5、精通建筑工程經營預決算、成本控制,業務能力強;
6、具有良好的計劃能力、分析決策能力、組織協調能力、談判溝通能力和信息管理能力;
7、具有一定的管理和良好的人際關系;
8、性格沉穩,工作細致,條理清晰,恪守誠信,有較強的承受力和忍耐力。
審計崗位職責2
1.在處長領導下做好工程審計工作;
2.協助起草、修改、擬定學校工程審計工作制度、實施辦法和業務流程;
3.根據處內年度審計工作安排,負責完成本職責的年度審計計劃和年度審計總結;
4.具體負責組織工程項目過程審計、結算審計和竣工決算審計的實施,包括計劃、準備、實施和報告;
5.負責工程外委項目(或外聘審計人員)審計事項的組織、實施與復核確認,協調外部審計單位或外聘人員與被審計單位或部門、人員之間的工作關系;
6.參加學校基本建設工程、維修工程及材料采購招投標活動及竣工驗收的審計監督;
7.負責工程審計項目的立卷、審計資料的整理、保管、歸檔及保密工作;
8.負責完成上級所需本職責內材料的'統計、匯總、上報等工作;
9.積極參加業務學習、培訓,實施基建審計專題研討;
10.完成領導交辦的其他工作事項。
審計崗位職責3
職責:
1、工程類項目的預算可行性分析審計
2、工程類項目的預算執行審計
3、工程類項目的報價核價審計
4、工程類項目的驗收結算審計
崗位要求:
1、30-40歲,大學本科及以上,建筑學、工民建、土木工程等相關專業知識;
2、三年以上本崗位工作經歷,并具有豐富的工程現場管理經驗;
3、熟悉建筑運作流程,精通土建工程規范、技術要求、施工工藝、材料設備;
4、良好的`溝通、協調、組織能力,思維清晰,工作有條理;
5、熟悉建材市場,了解各類建材價格的市場動態,能發揮較好的工程控價作用。
6、有駕駛證,自己有小汽車的優先。
審計崗位職責4
1.在處長領導下做好財務審計工作;
2.協助起草、修改、擬定學校財務審計工作制度、實施辦法和業務流程;
3.根據處內年度審計工作安排,負責完成本職責的年度審計計劃和年度審計總結;
4.負責實施對學校的預算、決算、財務收支等方面的財務審計工作;
5.負責實施對學校內部經濟責任審計工作
6.負責實施對專項教育資金、專項科研課題經費的審計工作;
7.負責對學校各單位內部控制的建立、健全和有效進行內部控制評審; 8.負責實施采購管理和資產管理審計;
9.負責實施校辦企業審計,根據學校要求對企業財務狀況和經營結果以及企業改制等重要事項進行審計或復核;
10.負責對學校經濟活動中的有關事項進行審計調查,提出加強內部管理的意見和建議;
11.負責對學校及校內單位有關經濟活動中的事項提供管理咨詢服務;
12.對被審計單位執行審計意見和審計結論的情況進行跟蹤審計,組織督辦審計整改工作;
13.負責財務審計項目的立卷、審計資料的`整理、保管、歸檔及保密工作;
14.負責完成上級所需本職責內材料的統計、匯總、上報等工作;
15.積極參加業務學習、培訓,實施財務審計專題研討;
16.做好職責范圍內與其他職能部門以及外聘事務所的聯系、協調工作;
17.完成領導交辦的其他工作事項。
審計崗位職責5
1、在項目經理的指導下,對各類文檔、憑證等進行收集、整理和歸檔。
2、協助項目經理進行審計報告和其他業務報告的撰寫。
3、在項目經理的'指導下,進行簡單報告的撰寫。
4、與客戶溝通及公司安排的其他工作。
審計崗位職責6
職責描述:
1、建立健全公司內部審計各項制度、審計工作流程;
2、根據公司要求組織實施項目審計工作,對審計發現的問題提出改進建議并監督審計整改落實:
2.1根據公司要求,確定項目審計方向,收集相關信息,制定審計方案;
2.2開展審計活動;
2.3整理調查文件,提出改進建議,編制審計底稿并出具審計報告;
2.4跟進建議執行情況;
3、 評價公司內部控制的有效性,及時糾正內部控制方面存在的問題與漏洞:
3.1在公司內部控制相關制度的制定階段,應相關部門提出的要求,為其提供咨詢服務,評價相關制度在內部控制程序上是否存在風險;
3.2在各項審計工作過程中關注、評估審計范圍內公司內部控制的有效性,提出改進建議;
4、開展反舞弊調查:
4.1協助建立健全反舞弊機制。確定反舞弊的重點領域、關鍵環節和主要內容,設置反舞弊舉報通道;
4.2在內部審計各項過程中關注可能存在的.舞弊行為;
4.3在發現舞弊行為信號時,對舞弊行為發生的可能性及影響的重大性進行評估;
4.4報告可能發生的舞弊行為,依據上級要求對可能存在的舞弊行為開展專項調查;
4.5調查結束后對舞弊行為發生的原因進行分析,并針對不同的原因提供不同建議方案;
5、完成董事會和管理層委托的其他特別工作事項:
5.1根據具體事項出具初步工作方案;
5.2開展調查;
5.3整理調查文件,編制審計底稿并出具審計報告。
任職要求:
1、大學本科及以上學歷,五年以上從業經驗;
2、具備審計理論和財務理論基礎,具備企業內控管理理論基礎,具備熟練的審計實操能力,具備審慎的職業敏感性;
3、具有CPA/CIA/中級財務證書者優先;
4、英語熟練,較強的英語閱讀和翻譯能力;
5、嚴謹、細心,善于發現問題并能及時作出判斷,具有較強的安全意識和保密意識。
審計崗位職責7
1、熟練運用用友系統進行賬務處理,保證會計核算的'準確性和及時性;
2、報表處理:編制上報財務報表,分析,數據統計,匯報資料,配合完善崗位相關財務核算制度,流程體系建設等;
3、財務分析:能夠準確剖析公司財務狀況及經營成本,提供決策數據;
4、日常原始單據的審核、記賬;
5、日常涉稅事項的申報及處理,配合完成年度工作及外部審計事項;
6、態度積極、有執行力,充滿正能量。
審計崗位職責8
崗位職責:
1、與客戶進行溝通,收集、整理審計證據,形成審計結論;;
2、整理完善審計工作底稿,做好審計底稿歸檔工作;
3、重大問題的請示、匯報、溝通函、管理建議書、審計報告等材料的`撰寫;
4、具有獨立完成從底稿到試算平衡表至報告整個業務流程的能力。
任職要求:
1、大專以上學歷,會計、財務管理、審計等財經類專業畢業;
2、必須具有中級會計師或審計師職稱。有事務所審計工作或財政檢查工作經驗優先;
3、熟悉審計工作所涉及的相關法律、法規、準則,并能熟練、準確地運用于實際工作;
4、熟悉審計工流程,能夠掌握所分管工作的核心及重點;
5、具有良好的執行力和團隊合作能力,良好的溝通能力和責任。
本崗位初期在事務所學習及培訓,后期可長期外派事業單位工作。
審計崗位職責9
1、擬定集團各項內部審計制度、審計程序及審計細則,報上級審批;
2、對集團分子公司內控制度執行情況的監督、檢查及有效性評價,定期出具風險管理評估報告;
3、進行合規風險管理,組織項目事前風險審核、事中風險控制、事后風險檢查,草擬風險預警提示和風險評估報告;
4、跟蹤對內部控制的`改進和完善,引導內控評審、業務行為自檢自糾等機制的建立,落實監控管理模式,保障公司的業務運作合規安全;
5、根據集團及行業特點進行法律風險、經營風險提示與預防;
7、政府相關法律法規的傳遞。
8、外審協助配合
審計崗位職責10
1、大專及以上學歷,審計、財會等相關專業;
2、有汽車行業內審工作相關經驗;
3、熟悉國家相關法律、法規知識、稅收知識,熟悉企業內控、審計管理體系的建設及管理;
4、具有較強的觀察能力、信息收集能力,溝通能力及寫作能力
5、具有強烈的事業心、責任心和良好的`職業道德,保密意識強
崗位職責:
1、負責擬定及完善企業內控、審計管理體系、制度和流程,制定審計內控計劃和預算;
2、負責監管公司內部控制體系運行情況,各項管理制度、相關流程執行情況,并對其有效性、合理性及經濟性進行評價;
3、負責組織實施公司常規審計,以及各類專項財務審計、管理審計等,根據審計情況,對公司生產經營管理等方面提出改善建議。
審計崗位職責11
1、圍繞推動公司戰略、核心經營目標達成開展相關審計評價和目標督辦工作;
2、負責對公司年度重大經營、管理進行專項審計評價
3、負責對公司財務收支及經濟活動的合法性、真實性和正確性進行審計評價,
4、負責對公司各部門廈職情況進行評價,
5、負責對公司內控制度的建立、健全、合規運行情況進行審計評價,
6、負責建立和完善公司風控體系,并確保正常運行,
7、開展監察廉正建設工作,負責處理公司各類舉報投訴調查,并對員工違紀違規為進行處理,
8、協助中心負責人開展內部日常事務工作
審計崗位職責12
1、建立并完善公司審計監察管理體系,促進公司管理制度與流程的完善;
2、對關鍵崗位人員的盡職情況、職業操守進行監察,調查并上報違法違紀行為;
3、對內部及外部舉報案件、涉嫌違規、違紀、舞弊等事件開展專項調查工作,并提出處理意見;
4、對公司各職能部門的制度及執行情況進行審計并提出改進建議;
5、跟進審計結果的.落實整改情況,并對整改不力的情況向公司提出反饋意見和建議。
審計崗位職責13
投后管理經理(審計方向)濱海基金深圳市濱海基金管理有限公司,濱海基金,濱海金控職責描述:
1、投后項目的日常經營情況、經營分析、同業對標及相關數據的收集、整理和維護;
2、負責對重點投資項目進行財務分析和盡職調查,起草財務分析和盡調報告,構建財務模型;
3、參與投后項目有關活動,制定投資后管理、風險控制和退出機制等相關制度和辦法。
任職要求:
1、經濟、管理、金融、財務、法律專業,統招本科以上學歷;
2、3年以上銀行、信托、券商等金融機構風險管理工作經驗,有投后管理經驗或甲方財務經驗者優先;
3、具有良好數理統計功底,熟悉相關行業發展,熟悉盡職調查工作,具有較強的`財務分析能力和敏感性,具備積極主動的工作心態、良好的自我管理能力、溝通協調能力。
4、具有金融相關企業相關工作經驗的優先考慮。
5、中級會計師、cpa優先考慮。
審計崗位職責14
崗位職責:
1、根據公司戰略需求,協助上級篩選美國及其它國家優秀的投資移民項目及項目合作方;
2、調研美國及其它地區優秀的區域中心和投資移民開發商;
3、對篩選的項目進行對比分析,形成報告;
4、配合公司決策層針對篩選出的'項目進行確認和簽約;
5、針對公司引進的項目進行初步包裝和形成培訓PPT;
6、根據最新動態及時更新項目文件,提供銷售支持;
崗位要求:
1、學歷本科以上,海外留學背景者尤佳;
2、金融、財務審計類學科尤佳;
3、具備良好的溝通能力、學習能力以及團隊協作能力;
4、英文6級以上。
1、擁有5年以上財務或財務審計類工作經驗;
2、熟練操作一般納稅人企業財稅設置、內控設置;
3、熟練操作財務軟件、ERP及熟練使用excel函數等辦公軟件;
4、熱愛財務崗位工作、對工作富有責任心且原則性強。
審計崗位職責15
按領導要求對公司各職能部門以及各分子公司進行日常經營審計,參與審計調查,對經營狀況進行有效評估,存在的經營風險提出預警,審計發現的問題提出可行的改善和處理意見;
負責對公司經營成果、財務、管理等審計方面的具體工作;
規范財務核算,審核公司產品的`成本核算,審核公司經營報表資料,對經營數據異常進行調查及分析,為公司的經營決策提供重要的依據和建議;
負責公司內控風險評估及稅務風險評估,提出可行的改善和處理意見;
負責審計結論和處理意見執行情況的檢查、督辦工作;
完成上級安排的其他工作。
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