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內審崗位職責
更新時間:2025-07-13 10:32:19
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內審崗位職責必備(15篇)

  在快速變化和不斷變革的今天,崗位職責使用的情況越來越多,制定崗位職責可以最大限度地實現勞動用工的科學配置。一般崗位職責是怎么制定的呢?下面是小編為大家整理的內審崗位職責,僅供參考,歡迎大家閱讀。

內審崗位職責1

  1. 及時解答客戶提出的股權轉讓、股息紅利、稅收政策等常規性財稅問題,并將非常規性財稅問題,及時提交給部門負責人;

  2. 配合審計經理檢查代賬代稅業務的合規性和合理性;

  3、核對客戶的'財務報表、納稅申報表等財稅資料,并及時提醒客戶繳納相關稅費;

  4. 對接客服財務資料的整理和歸檔;

  5. 其他臨時交辦事情。

內審崗位職責2

  1、庫存及成本的'賬務處理;

  2、銀行賬務處理,制作記帳憑證,銀行對帳;

  3、固定資產和低值易耗品的登記和管理;

  4、編制財務報表、財務綜合分析報告等;

  5、負責與銀行、稅務、工商等部門的對外聯絡;

  6、協助主管完成其他日常事務性工作。

內審崗位職責3

  1、負責公司各體系工作運行維護,協助上級對公司各體系運行進行持續改進

  2、按公司年度管理體系內審計劃進行內部審核,編寫審核報告及跟蹤審核驗證審核,發現不符合項的糾正措施的實施效果。

  3、按職能分配,對所負責的部門進行系統運作監管,負責ISO9001管理體系評審會議所需要資料的.統籌收集,編制管理評審會議議程,跟進會議各項決議的執行情況。

  4、監管質量體系管理方案的實施進度及實施效果

  5、負責對各級人員進行有關體系知識培訓。

內審崗位職責4

  1、負責對集團及所屬公司內控管理制度與流程的執行情況進行審計;(內控評價)

  2、負責對集團及所屬公司與經營活動相關的財務收支、報表編制、合同簽訂等情況進行審計;

  3、負責對集團及所屬公司工程審批、合同簽訂、工程預決算及工程建設過程中資金、成本投入情況進行審計;

  4、負責對集團及所屬公司投資和資本運作行為進行風險評價,并提出可行性建議;

  5、負責對集團及所屬公司有關部門和個人的'經濟責任進行審查,提出處理意見;

  6、對集團及所屬公司主要管理人員和關鍵崗位人員進行離任審計;

  7、提請或配合外部審計機構進行審計工作;

  8、完成集團董事長批準的專項審計工作。

內審崗位職責5

  1.接受質量負責人的委派,參加本公司管理體系的內部審核工作,熟練掌握有關專業知識及審核技能。

  2.參與編制“管理體系內部審核檢查記錄”。

  3.通過內審,對不符合工作提出糾正措施。

  4.跟蹤、驗證糾正措施的落實情況。

  5.參與“管理體系內部審核報告”的`編寫。

  6.內審員必須獨立于被審核的工作。

內審崗位職責6

  1、制定公司內部審計工作制度及實施辦法。

  2、負責擬定年度內部審計工作目標、工作計劃。

  3、出具內部審計報告。

  4、負責協助外部審計機構做好財務審計和經濟責任審計。

  5、跟蹤監督公司的財產和資金使用情況、流程運行狀況、分析資產報表,判讀企業運行效率。6、分析公司財務狀況,研究行業內公司信息。

  7、分析評估各項業務和各部門業績,提供財務建議和決策。

  8、預測并監督公司現金流和各項資金使用情況。

  9、撰寫基礎財務分析報告。

內審崗位職責7

  1、根據公司制度和審計計劃,對總部及分店的it系統、信息安全、資源利用系統流程的'合規性進行審計監督;

  2、協助首席審計師建議及修訂內部管理制度,提高工作效益和管理效益;

  3、制定年度審計計劃,滿足公司對it風險的偏好及分店的覆蓋。

內審崗位職責8

  1、負責搭建公司合規管理體系,建立合規管理相關制度;

  2、負責擬定內部審計計劃、工作流程、實施方案,并組織落實;

  3、負責與公司各部門協調,指導并監督各部門合規管理工作;

  4、負債硝染廠線下管控工作,具體負責硝染廠入圍和管理評價,并督導評估師對硝染廠進行日常管理;

  5、對合規管理、硝染廠管理中發現的`問題定期匯總并上級,提出解決方案并并持續跟進改善情況;

  6、協調并對接外部法務資源,確保法務服務的時效性和有效性;

  7、根據公司業務要求,起草、審核、修訂相關文件、制度、合同協議等,為公司日常經營提供法律政策咨詢;

  8、完成上級領導安排的其他工作。

  任職要求:

  1、年齡在35歲以下,可接受出差;

  2、項目管理、審計、法律等相關專業優先;

  3、應具備3年以上企業運營管理、合規管理、內控內審等其中一項工作經驗,有現場管理、質量管理、品控管理等相關工作經驗者優先;

  4、熟悉企業內部控制、合規管理基本工作流程和工作方法;

  5、有良好的文字表達能力、組織協調能力和統籌規劃能力。

內審崗位職責9

  1.協助審計經理修訂與完善公司內部審計制度;

  2.協助審計經理發現、分析公司內部控制存在的缺陷,提出并制定相應的`內控健全方案,推進公司年度內控制度體系建設工作。

  3.根據審計經理制定的年度審計計劃,逐步推進公司財務相關的審計工作。

  4.負責擬定審計計劃,組織審計人員根據審計目標選擇適當的審計方法有序地進行各項審計工作,并組織編寫審計報告、審計評價書等,將審計進度及時反饋至審計經理;

  5.審計經理交辦的其他事項。

內審崗位職責10

  負責對所有涉及的審計事項,形成內部審計報告并提出改進意見;

  協助各部門完成公司管理相關制度的制定及監督執行;

  負責做好有關審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作,按規定保守秘密和保護當事人合法權益;

  配合完成集團審計流程的相關準備工作;

  執行臨時的.、特定的審計/控制項目。

內審崗位職責11

  1、協助擬訂審計監察中心月度內控、審計工作計劃

  2、協助審查評價、完善雪松控股集團有限公司管理制度、業務流程

  3、協助擬訂雪松控股集團有限公司經濟效益審計相關規章制度

  4、實施雪松控股集團有限公司采購價格、銷售費用、管理費用、財務費用審計并提交審計報告

  5、實施各產業集團經營審計,并對執行結果及獎懲兌現情況進行審計監督

  6、協助擬訂雪松控股集團有限公司各板塊預算執行情況及修理費、技改費、投融資等專項費用使用情況的調查審計方案,實施并提交專項審計報告

  7、實施專項費用審查的后續跟蹤審計,及時報告審計建議的落實和整改情況

  8、協助實施外審外查

  9、實施各項審計相關檔案資料的歸檔管理

  10、維護與相關政府機構及外部相關服務機構的良好關系

  崗位任職要求

  1、本科及以上,經驗豐富或cpa資格的學歷可放寬

  2、審計或財務專業,注冊會計師資格或中級以上職稱

  3、大型企業財務或審計工作經驗5年以上

  4、有良好的`道德品質,保密觀念強,應變能力強;有很強的學習能力、觀察分析能力和邏輯推理能力,至少熟練掌握一門外語;能適應經常出差。

內審崗位職責12

  1)參與公司重要經營活動,按審計作業程序開展事前審計、事中審計,發揮內控預警功能。

  2)按照審計方案,在項目執行組長的指導下,對公司屬下部門、公司開展內部控制、離任或專項等審計。

  3)根據審計分工,負責調查、核實審計事項,通過科學、客觀的方法搜集審計證據,編制審計工作底稿,并對取得的.審計證據的真實性、完整性負責;

  4)在審計過程中發現可以提高效率或確保審計質量的方法,提出改進建議;

  5)負責做好有關審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作;

  6)參與審計相關業務制度和業務知識的學習和培訓,不斷提升審計業務水平;

  7)完成部門交辦的其他事項。

  任職資格:

  1、1年以上相關工作經驗,熟悉內部控制原則和審計程序;

  2、有一定的財務會計知識基礎;

  2、熟悉文化影視業及業務流程,了解相關法律政策;

  3、良好的溝通及書面表達能力;

  4、熟練操作辦公軟件;

  5、積極主動,細心、有進取心和團隊合作精神;

  6、有文化影視業及工程建設行業審計、內控工作經驗的優先。

內審崗位職責13

  職位描述:

  崗位職責:

  1、統籌公司所有內審相關工作,制定審計框架及策略,建立完善內審相關流程制度;

  2、建立審計風險評估機制定時跟蹤及監督公司內控執行情況,更新完善流程穩定,協助彌補現有流程風險和漏洞,參與新流程制定和流程修改及提供增值服務;

  3、根據審計方案要求,組織優化現有內部審計工作,并根據現場審計結果撰寫審計報告;對改進方案給予建設性建議;

  4、對審計中的重大或重點審計發現進行風險提示,及時督促被審計組織積極整改,消除風險隱患;對審計發現問題的后續跟蹤審計相關工作;

  5、熟悉企業it部門的整體運作與流程,可根據外部監管、內部管理及行業規范、制定it內審規范、it審計計劃,并獨立編寫審計文檔及對公司數據完整性及真實性進行獨立審計;

  6、組織開展專項審計、定向審計工作,但不限于:經濟責任審計、離任審計、反貪腐審計、招標采購審計、銷售審計、研發審計、財務審計等;

  7、對審計過程中發現的舞弊線索,及時向相關負責人匯報,依指示開展進一步調查工作;

  8、協調、配合外部審計的各項審計工作;

  9、完成上級領導交辦的其他工作。

  崗位要求:

  1、本科及以上學歷;

  2、10年以上工作經驗,具有5年以上大型集團性企業內審或內控管理經驗,或5年企業或事務所內控實踐經驗,具國際四大會計事務所的從業經驗者優先;

  3、可獨立負責組織/管理/實施安全檢查、審計等專項工作,包括計劃/方案制定、checklist編寫、過程執行、報告編制、結果跟蹤等;

  4、熟悉it審計相關的準則和方法論,熟悉coso、cobit相關知識,掌握企業信息系統內部控制和內部審計的`一般原理,持有相關專業證書(如cisa、cia、cpa、acca等)者優先;

  5、強有力的項目計劃和執行力,能推動問題的識別、診斷和解決,通過有效的跨部門協作機制推動治理和管理持續改進;

  6、誠實正直,富有團隊合作精神,具備優秀的溝通協調能力和書面表達能力,具有良好的邏輯分析能力,夠主動承擔責任、承受壓力。

內審崗位職責14

  1、負責對所有涉及的審計事項,形成內部審計報告并提出改進意見;

  2、協助各部門完成公司管理相關制度的制定及監督執行;

  3、負責做好有關審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作,按規定保守秘密和保護當事人合法權益;

  4、配合完成集團審計流程的.相關準備工作;

  5、執行臨時的、特定的審計/控制項目。

內審崗位職責15

  崗位職責:

  1、負責開展全面管理審計、專題審計、財務審計、項目后評價等專項審計工作;負責開展盡職調查、經濟責任審計、舞弊審計、工程管理審計等日常審計;

  2、按照年度審計計劃及臨時審計項目的要求做好前期準備工作,包括發出審計通知、完成項目風險評估、擬定具體項目的審計方案和工作計劃、資料收集等;負責與被審計單位進行溝通,聯系安排現場工作事宜、組織協調工作小組成員進行現場工作;具體實施審計工作,承擔審計項目經理職責,領導審計小組高質高效完成審計任務,出具審計報告,并與被審計單位良好溝通,推動審計建議的落實;

  3、參與部門內部管理工作:協助完善、修訂內部審計管理標準、規范審計工作作業流程;根據公司總體發展規劃,起草年度審計計劃并提交內審總監審閱;參與審計團隊建設,包括組織開展各類相關培訓、團隊人員成長等。

  4、配合外部審計機構進行審計:協助建立和維護與外部審計機構的長期合作關系;配合、協調外部審計機構進行必要的調查取證工作、保證其工作順利開展;

  5、完成部門領導交辦的其他工作。

  任職資格:

  1、財務、審計、經濟學、管理學等相關專業,碩士及以上學歷,具備會計從業資格證、cpa或cia資格證者優先;

  2、五到八年內部審計或外部審計工作經驗,有四大會計師事務所外審經驗或大型制造企業內審經驗者優先;

  3、熟練的`英語書面及口頭交流能力,熟悉審計和財務專業理論知識,熟悉企業會計、財務管理、審計制度和流程,熟悉財經法律法規,熟悉企業內部管理環節的控制要點,了解審計領域發展趨勢,掌握國際內控理論和方法;

  4、具備很強的原則性,良好的職業素養與品德操守;較好的團隊合作精神;較強的溝通、表達能力和理解、協調能力。

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