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內審崗位職責
更新時間:2025-07-14 07:02:00
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(優選)內審崗位職責

  在日常生活和工作中,越來越多地方需要用到崗位職責,一份完整的崗位職責應該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權限、管理職能、主要職責等。一般崗位職責是怎么制定的呢?下面是小編為大家整理的內審崗位職責,僅供參考,歡迎大家閱讀。

內審崗位職責1

  1、制定公司內部審計工作制度及實施辦法。

  2、負責擬定年度內部審計工作目標、工作計劃。

  3、出具內部審計報告。

  4、負責協助外部審計機構做好財務審計和經濟責任審計。

  5、跟蹤監督公司的財產和資金使用情況、流程運行狀況、分析資產報表,判讀企業運行效率。6、分析公司財務狀況,研究行業內公司信息。

  7、分析評估各項業務和各部門業績,提供財務建議和決策。

  8、預測并監督公司現金流和各項資金使用情況。

  9、撰寫基礎財務分析報告。

內審崗位職責2

  職位描述

  職責描述:

  1、根據管理層要求,以風險為導向,協助完成公司業務內控體系的建設、優化和完善,確保各項風控理念和措施能高效、正確地植入公司業務流程;

  2、指導和協助公司各部門開展風險識別、評估和監控工作,為業務部門提供日常內控的咨詢和評估服務,包括但不限于制度、流程、管理措施等,降低運營、操作及財務風險等;

  3、開展專項內控檢視,對公司各項業務流程進行梳理評估,識別風險點及關鍵控制點,對項目底稿進行審閱,形成風險控制矩陣、風險流程圖等,并基于內控缺陷提出優化建議,跟進整改;

  4、建立并完善公司內控自評估體系,并維護自評估體系的`流程及工作標準;

  5、根據內控發展趨勢和公司實際需求,開發先進的內控方法,提升內控工作的效率和效果;

  6、組織內控合規培訓,提高員工內控合規風險意識,推動內控合規文化建立;

  7、吸引并培養優秀的內控人員,加強團隊建設和管理;

  8、完成其他職責范圍內日常工作和領導交辦的臨時性工作

  職位要求

  1、金融類、管理類、會計等相關專業。7年以上四大、互聯網金融公司、大型企業內控、審計或咨詢相關經驗,熟悉風險管理及內部控制的相關工作,有一定的團隊管理經驗。其中具有信貸、資管、支付等領域相關工作經驗優先;

  2、熟悉國家財務法律法規、企業內控基本規范及配套指引,有系統的內部控制、風險管理理念;

  3、具有較強的溝通交流、邏輯分析和協調能力,有一定的文字功底,書面表達能力強;

  4、有一定計算機基礎,能熟練使用OFFICE系列軟件(WORD、EXCEL、PPT、VISIO)等。

內審崗位職責3

  職責描述:

  1.負責汽車機械配件產品ts16949體系的持續提升建設,確保客戶審核、第三方機構審核順利通過;

  2.參與研發產品開發流程的規范建設,滿足ts16949體系要求,提升產品研發質量;

  3.指導乘用車供應商&物料平臺的建設,滿足產品的質量要求及ts16949體系要求;

  4.幫助供應鏈提升現場質量管理體系,達到能夠滿足各大主機廠的質量要求;

  5.掌握各大汽車主機廠的`質量體系的要求,負責在公司質量體系內落實;

  任職要求:

  1.工科類專業背景,本科及以上學歷,3年以上汽車行業工作經驗;

  2.有國際/國內合資品牌乘用車廠、核心部件供應商公司工作經歷 (驅動器、ecu等電氣部件,或車用電機、減速機等產品);

  3.開發、生產質量領域至少五年以上的工作經驗,熟悉各環節質量管控要求;

  4.精通iso 9001 & ts16949體系,vda6.3,vda6.5 ,精通ts五大核心工具,熟悉主機廠的特殊質量要求,以及熟悉質量改進工具(8d、doe、qfd等);

  5.具有良好的溝通協調能力,良好的計劃與執行能力。

內審崗位職責4

  職責描述:

  1、加強日常、審計工作各階段與公司各層面的溝通,以更好了解公司業務與流程,提供務實、合理有效的管理建議;

  2、協助制定年度內審計劃、并按照審計計劃主導或參與各項專項或綜合內審工作;

  3、協助完善各項內審工作流程、規范和評價標準的`建設工作,不斷提高部門內審工作質量;

  4、保證及時、準確地審核和提供各種財務數據,財務報表,包括各項對外報表及集團所要求的各項報表;

  5、完成領導交辦的其他工作。

  任職要求:

  1、本科及以上學歷,財務、會計及相關專業優先;

  2、2年以上財務管理經驗,熟悉核算、稅務業務的實際操作,具有公司內部審計經驗者優先;

  3、熟練操作辦公軟件和財務軟件;

  4、具有過硬的業務知識和較強的領導能力,具有團隊精神和開拓創新能力,具有良好的組織協調能力。

內審崗位職責5

  一、審核組長職責

  質量管理體系審核階段,絕大多數審核工作由審核組長全權負責,審核組長應具備管理能力和經驗,應有權對審核工作的開展和審核觀察結果做出最后決定。

  因此,審核組長除履行審核員的職責外還有如下審核管理職責:

  1、協助選擇審核組的成員;

  2、制定審核計劃;

  3、代表審核組同受審核部門的管理者接觸;

  4、分析審核報告。

  二、審核組內審員職責

  1、負責檢查、填寫審核檢查表;

  2、負責填寫不符合項報告單;

  3、負責對不符合項糾正措施進行跟蹤、驗證;

  4、向審核組長提供審核有關的質量信息,完成所承擔的內部審核任務;

  5、根據內審安排有權進入審核范圍內的工作現場進行審核工作;

  6、負責對公司內不符合質量體系要求的提出整改意見及建議;

  7、負責在本部門內質量管理手冊、質量體系程序文件及作業文件的組織學習,并負責有關內容后的傳達;

  8、負責本部門內指導、監督質量體系運行工作。

  三、內部審核員能力要求

  1)具備所有審核員應具備的能力。

  2)編寫審核文件和報告的能力

  3)2年以上管理崗位經驗

  4)跟蹤驗證和監督審核的能力

  5)較強的上下級溝通能力

  四、內審員部門內的.義務及權限

  (一)義務

  1、不斷的學習理解體系管理知識并在實際工作中應用,協助部門領導規范管理、促進改進。

  2、負責本部門的質量管理體系、產品質量改進體系的宣貫、維護、監督和改進。

  3、協助公司完成體系審核、外部審核等任務,并組織做好本部門后續改進工作。

  4、協助完成公司需要的其它質量體系認證工作。

  5、協助或承擔公司或部門級的質量改進項目的實施推動。

  6、積極參與公司流程優化、職能梳理等日常基礎管理工作。

  7、負責日常重要質量信息的收集、反饋、跟蹤、處置、歸檔等工作

  (二)權限

  1、對本部門的質量體系運行有指導、監督和改進權。

  2、根據公司審核安排,有權對受審部門進行審核、提出問題點改進要求,并對問題點的整改情況進行驗證。

  3、有權對違反公司程序文件和規章制度的行為進行監督和糾正。

  4、有權參與公司基礎管理和部門間的協調改進工作。

  5、有權對重要質量信息進行收集、上報和跟蹤。

  五、內審員主要工作內容

  內審員的崗位職責內審員1、體系審核:做好公司ISO9001質量管理體系年度內審工作,負責組織實施職能部門的體系審核工作,編制審核檢查表和審核報告,并驗證問題點整改效果。

  2、管理評審:協助部門經理完成年度管理評審工作,識別重要的管理改進點作為管理評審的輸入,不斷完善基礎管理體系。

  3、流程優化評價:擔任公司流程優化評審員,根據計劃負責公司相關部門的產品實現流程優化評價工作,提供增值服務,推動管理完善。

  4、迎接外審:組織落實部門內部的審核準備工作并接受審核。

  5、改進項目的策劃、實施或參與:公司級或部門內部質量改進項目的負責人或主要成員。識別改進需求,策劃組織實施,固化改進成果,是公司基礎管理改進的重要推動力量。

  6、日常基礎管理工作:包括生產和質量信息傳遞、改進點識別、改進推動、部門間協調等。

  7、部門質量管理體系維護:部門內部體系運行監督、改進、文件優化。體系自查、文件管理、迎接審核、問題點組織整改,部門制度健全等。

內審崗位職責6

  1. 及時解答客戶提出的股權轉讓、股息紅利、稅收政策等常規性財稅問題,并將非常規性財稅問題,及時提交給部門負責人;

  2. 配合審計經理檢查代賬代稅業務的.合規性和合理性;

  3、核對客戶的財務報表、納稅申報表等財稅資料,并及時提醒客戶繳納相關稅費;

  4. 對接客服財務資料的整理和歸檔;

  5. 其他臨時交辦事情。

內審崗位職責7

  1.接受質量負責人的委派,參加本公司管理體系的`內部審核工作,熟練掌握有關專業知識及審核技能。

  2.參與編制“管理體系內部審核檢查記錄”。

  3.通過內審,對不符合工作提出糾正措施。

  4.跟蹤、驗證糾正措施的落實情況。

  5.參與“管理體系內部審核報告”的編寫。

  6.內審員必須獨立于被審核的工作。

內審崗位職責8

  1.根據公司整體戰略規劃,擬定并完善內部審計及反舞弊制度和流程;

  2.根據年度計劃安排,獨立制定項目審計計劃,組織開展審計工作;

  3.編寫審計底稿,撰寫審計報告,控制項目的進度和質量;

  4.跟蹤審計項目后續管理和整改落實情況;

  5.負責審計過程中與相關部門的協調和溝通。

內審崗位職責9

  崗位職責:

  1、負責信息安全管理體系的安全策略、流程、規范的建設、優化和落地審計;

  2、負責信息安全體系運作的完整性、符合性和有效性進行獨立審核;

  3、負責定期對信息系統及應用進行風險評估、安全審計、安全加固;

  4、負建立推廣公司內部控制基本規范、流程;協助外部合作方、第三方獨立審核機構對集體信息安全體系的審核;

  5、協助開展it合規管理和風險管理相關的'工作;

  任職資格:

  1、大專以上學歷,計算機、網絡安全等相關專業

  2、原則性及保密意識強,善于溝通及團隊協作,對事物敏感度高,有較強的邏輯分析能力。

  3、良好的溝通技能,團隊協作能力

  4、抗壓能力好。

  5、持有iso27001內審員、cisa證書者優先

內審崗位職責10

  負責對所有涉及的審計事項,形成內部審計報告并提出改進意見;

  協助各部門完成公司管理相關制度的`制定及監督執行;

  負責做好有關審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作,按規定保守秘密和保護當事人合法權益;

  配合完成集團審計流程的相關準備工作;

  執行臨時的、特定的審計/控制項目。

內審崗位職責11

  崗位職責:

  1、了解公司業務流程及系統管理情況,評審相關it制度流程文檔,彌補現有流程風險和漏洞,參與新流程制定和修改;

  2、識別公司it系統管理風險點,獨立組織資源制定計劃并帶領團隊實施it審計項目,就審計發現提出改進建議;

  3、根據it內控合規要求,編制it風險內控文檔(itelc、itgc、itac和euc)并執行相關控制測試,落實控制缺陷整改;

  4、與業務部門緊密合作,組織或推進多部門合作的.內控流程建設的規范及優化,強化信息安全管理建設,提供it內控咨詢和培訓服務;

  5、 完成上級交付的其他工作。

  崗位要求:

  1、計算機、信息管理、審計或相關專業本科及以上學歷;

  2、5年及以上it內控審計相關工作經驗,有互聯網金融企業、美國上市企業內審或內控合規(sox)經驗者優先;

  3、有cisa、cism、cissp或cia資格證書優先;

  4、熟悉iso27001、itil、cobit等標準,了解oracle ebs、linux、mysql、hive/hadoop、impala等軟件者優先;

  5、誠信正直,工作認真細心,責任心強,堅持原則,嚴格按照流程規定進行監督管理;

  6、良好的溝通能力、執行力和團隊合作精神,能夠承受壓力,獨立完成項目工作。

內審崗位職責12

  內審總監崗位職責

  工作職責:

  1、全面負責公司各內部機構的內控工作,建立和完善內部控制體系,推動內控政策和流程的落地實施,確保公司的風險內控管理措施在符合成本效率的前提下有效運行。

  2、為各部門經營和管理提供內控合規支持與服務,對接業務部門的.流程和系統的建設、優化的風險提示和內控咨詢;

  3、審核起草公司商業活動的合同、協議等涉及風險控制的文件,提供合規意見,并管理規范相關文件;

  4、和財務、法務、業務及信息系統等團隊密切合作,確保各項風控理念和措施能高效、正確地植入公司業務流程,不斷推動公司風控工作的信息化水平;

  5、根據管理需求,以風險為導向開展專項的內部審查工作,及時向管理層和業務部門反饋意見,為有效降低和防范經營及管理領域中的風險提供改善性建議。

  6、密切關注監管機構發布的新法規、制度及通知。研究、解析國家及各監管機關發布的政策、法規,為集團管理層提供決策參考。

內審崗位職責13

  一、崗位職責:

  1、組織制定財務方面的管理制度及有關規定,并監督執行;

  2、負責編制及組織實施財務預算報告,月、季、年度財務報告;

  3、負責公司全面的資金調配和稅收的籌劃;

  4、組織領導編制公司財務計劃、審查財務計劃;

  5、組織考核、分析公司經營成果并定期或不定期向公司領導匯報并提出可行的建議和措施;

  6、負責公司及下屬各分、子公司的財務管控。

  二、任職資格:

  1、財會類相關專業,大學本科及以上學歷,會計師職稱或注冊會計師資格;

  2、 5年以上財務管理相關工作經驗,3年以上同類崗位工作經驗;

  3、熟悉國家財經法律、法規、方針、政策和制度,熟練的財務軟件、辦公軟件操作能力;

  4、有較好的`溝通能力,計劃執行能力、組織協調能力,工作細致踏實認真,有較強的抗壓能力和獨立工作能力;

  5、有良好的職業道德,保守企業秘密。

內審崗位職責14

  1、庫存及成本的賬務處理;

  2、銀行賬務處理,制作記帳憑證,銀行對帳;

  3、固定資產和低值易耗品的`登記和管理;

  4、編制財務報表、財務綜合分析報告等;

  5、負責與銀行、稅務、工商等部門的對外聯絡;

  6、協助主管完成其他日常事務性工作。

內審崗位職責15

  1、負責集團賬務處理、申報情況的匯總和分析;

  2、內部控制流程、制度的'整理、匯總、審查;

  3、協助各事業部進行集團預算編制工作;

  4、負責專項審計的前期和現場工作底稿,以及審后跟蹤;

  5、協助部門工作管理和資源配合工作等。

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